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审计和保证

审计助理

工作目的

协助执行ADNOC和指定集团的内部审计计划的分配领域,以确保为财务和业务领域的完整性和可靠性而有效,有效地实施内部控制系统。参与定期风险评估和发展职能的基于风险的工作计划。为审计团队提供支持,以履行其角色和职责,包括与审计工作有关的行政活动。

工作特定的责任

内部审计计划
•协助准备定期风险评估,并制定职能部门的风险工作计划。
审计执行
•协助高级审计员通过执行审计计划措施进行分配审核的记录审查和分析。
确定业务目标,主要职能,活动的性质,潜在的风险和要审核的控制。
•提供输入的准备详细的审计程序/风险和控制矩阵(RCM)分配审计包括目标、潜在风险、关键控制,审计程序和审计技术和工具的使用来评估治理、风险和控制流程,提交审计程序来审查和批准。
根据预先定义的模板和审计程序,将所有工作底稿和其他相关信息记录并更新到自动审计管理系统中。
根据批准的审核程序协助审核,确保审核目标的实现,以支持审核结论/结果。
•识别,获取,分析和评估相关系统和证据数据/信息。
•准备和/或协助审计员准备工作文件,记录和总结在分配的审计和审计审查结果上的数据。
•在预定的/意外的审计访问期间,参与资产、现金和存货盘点的实物验证。
跟踪记录所有审计报告的问题。
审计报告
准备和/或协助准备正式的书面报告,就系统的充分性和有效性以及开展活动的效率表达意见。
•建议采用实际改进与观察结果相对应的选项,以实现有助于改善治理,风险和控制流程,以协助实现公司业务目标。
•跟进对已发布的初稿和最终审计报告的回复。
根据需要协助培训协调和持续的审计工作。
•协助准备介绍和报告,are are。
协调
•与ADNOC管理层保持联系,以获取执行和促进指定审计所需的信息。
•执行基本支持工作,包括编制审计问题和执行行动计划的追踪和跟进数据。
参与自动化审计管理系统的开发和实施。
跟进
•维护由该职能发布的审计报告的后续跟踪员,包括在Adnoc董事会/职能中的后续焦点联络。
审核协调中心提交的支持信息,并获得高级审计师/经理的反馈以更新记录。
•准备审计和高级管理层的后续报告,以评估后续地位的地位。

工作特定的责任

其他支持活动
•根据内部审计相关事项的函数管理执行必要的分析和研究。
协助审核员完成审计报告,包括准备必要的图表和其他辅助信息。
在审核期间向审核团队提供必要的支持,以优化审核时间。

工作特定的责任

通用审查

监督
•计划,监督和协调指定区域的所有活动,以满足实际目标。
培训和发展所分配的员工的相关技能,使他们成为熟练的工作和实现各自的业务目标。
预算
•为职能/部门/部门/部门预算的准备提供输入,协助执行批准的预算和工作计划,以实现业务目标。
•调查并突出任何重要的差异来支持有效的性能和成本控制。
政策,系统,流程和程序
•执行经批准的职能/部门/部门的政策,流程,系统,标准和程序,以支持工作计划的执行与公司和国际标准一致。
•遵守所有适用的法律法规。
绩效管理
•有助于实现函数/司/部门/部分的批准绩效目标,符合公司绩效框架。
创新和持续改进
•设计和实施新的工具和技术,以提高运营过程的质量和效率。
•确定符合最佳行业标准的最佳实践的内部流程的改进,以便为函数面临的问题定义智能解决方案。
健康,安全,环境(HSE)和可持续发展
•符合相关的HSE政策,程序和控制以及适用的立法和可持续性指南,符合国际标准,最佳实践和adnoc实践准则
报告
•提供投入,以准备公司管理层的MIS和进度报告

内部沟通和工作关系

•在adnoc的所有可审计部门内定期与运营级别管理的联系人。
•在审计计划,审计,审计报告,调查结果和建议方面的各级管理层常常在Adnoc内的频繁联系。
•在分配的Adnoc集团公司内定期与管理层的管理层,以便于本公司审核的经理级别。

对外沟通和工作关系

定期与内部审计服务提供商联系以协调审计活动。

最低资格

财务/审计或相关专业本科以上学历

最低经验,知识和技能

•内部审计3年的相关经验,具有各种石油和天然气运营经验及其在企业职能范围内的固有挑战/风险。
•熟悉国际专业实践框架(IPPF)和其他标准及其对内部审计实践的诠释和申请。
•管理和跟踪不同内部审计相关活动的时间经验。
•使用各种业务应用程序来收集/验证指导信息的经验。
•高级别的英语水平,可取的阿拉伯语工作知识是可取的。

专业认证

努力获得审计认证(例如CA,CIA,CISA,ACCA,CIMA)。

工作条件,体力劳动与工作环境

物理工作
最小
工作环境
一般情况下是空调环境,但在作业地点/实地视察时,会暴露在当时的天气条件下。

集团公司: 透露总部
2021年5月20日


职务部分:绩效管理,人力资源

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